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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-08 11:18

你好,需要根據(jù)代開實際繳納的增值稅,申報對應(yīng)的附加稅

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-08 11:29

是指根據(jù)5月代開的專票的增值稅,這部分需要申報繳納附加稅嗎

鄒老師 解答

2017-06-08 11:30

你好,是的

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-08 11:34

哪如果這個季度沒超過9萬,后面要怎么做呢?

鄒老師 解答

2017-06-08 11:34

你好,把免征的增值稅計入營業(yè)外收入,免征的附加稅不需要計提

好好學(xué)習(xí),天天向上 追問

2017-06-08 11:41

意思是,因為這個季度沒超過9萬,所以在申報增值稅后,這已繳納的增值稅是會退回的?    然后把退回的增值稅計入營業(yè)外收入嗎?

鄒老師 解答

2017-06-08 11:42

你好,不是會退,而是普通發(fā)票對應(yīng)的稅額可以減免

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