
你好想問下,我有一筆支出做的是管理費(fèi)用,有一筆收入做的是其它應(yīng)付款,現(xiàn)在是這個管理費(fèi)用就是幫助別人墊付的錢,想用這個其它應(yīng)付款沖,應(yīng)該怎么起憑證
答: 借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
老師你好!請問應(yīng)付款余額轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用,做帳時記帳憑證應(yīng)該做管理費(fèi)用紅字還是管理費(fèi)用貸方。請指教!
答: 你好,一般是紅字借方
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
7月份有筆預(yù)付款做出來管理費(fèi)用,8月份做了紅字沖銷,又做了一次對的憑證,紅字沖銷的會對報表或者年底審計的時候產(chǎn)生影響嗎
答: 您好 紅字沖銷的會對報表或者年底審計的時候不產(chǎn)生影響 一正一負(fù) 視同沒有發(fā)生

