甲公司為增值稅一般納稅人,2019年6月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)6月2日,預(yù)收A公司定金10萬元,已送存銀行。 (2)6月5日,從B公司購入一批原材料20萬元,增值稅稅額2.6萬元,約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,n/30,假設(shè)現(xiàn)金折扣不考慮增值稅。 (3)6月10日,向A公司發(fā)出貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為50萬元,增值稅稅額6.5萬元。余款尚未收到。 (4)6月11日,支付給B公司購貨款。 (5)6月25日,從C公司購入工程物資一批用于自建廠房,收到的增值稅專用發(fā)票列明價(jià)款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,甲公司開具了一張面值226萬元、為期3個(gè)月的不帶息銀行承兌匯票予以支付,因向銀行申請(qǐng)承兌匯票支付手續(xù)費(fèi)2萬元。 (6)6月28日,為建造廠房領(lǐng)用工程物資180萬元。 (7)6月30日,有一張商業(yè)承兌匯票到期,甲公司無力支付票據(jù)款。
學(xué)堂用戶r3gyqq
于2022-08-08 14:55 發(fā)布 ??901次瀏覽
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bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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請(qǐng)問是需要寫會(huì)計(jì)分錄么
2022-08-08 18:51:23

你好會(huì)計(jì)粉如下下所計(jì)算
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2021-10-27 12:46:58
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