
這個月開票的時候稅率開錯了,16%的稅率開成了10%的稅率,已經(jīng)按照10%的稅率申報了,那下個月要沖紅這個10%的稅率,是直接做同樣一筆紅字分錄沖紅,再開一張正確的16%稅率的發(fā)票給客戶,1,那這個沖紅10%稅率的發(fā)票,是不是必須開紅字發(fā)票?2,因為是專票,這個開具紅字發(fā)票屬于跨月了,是購買方那邊開具紅字信息表后再開具紅字發(fā)票嗎,?
答: 你好!是的開和這張一樣的紅字發(fā)票再開正確的,紅字信息表你們雙方都可以開
購買方已經(jīng)開具紅字申請 但是對方未來得及開具紅字發(fā)票 會計分錄怎么做
答: 你好 借:存貨等紅字 貸:應(yīng)付賬款紅字 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項轉(zhuǎn)出)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
是銷售方 16年開出一張專票 今年客戶退回未認(rèn)證 本月開具紅字發(fā)票 重開了一張 做帳的會計分錄應(yīng)該是?麻煩詳細(xì)一點
答: 負(fù)數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務(wù)成本 正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品

