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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-06-10 17:49

那其他應(yīng)收  和其他應(yīng)付呢  也要計算填嗎   還是按一級科目直接填

鄒老師 解答

2017-06-10 09:49

應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備” 
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

鄒老師 解答

2017-06-11 09:00

你好,也需要根據(jù)對應(yīng)的明細(xì)計算,而不是直接填寫

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤來嗎
2019-01-14 11:38:30
可以的,你能方便發(fā)個科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對下
2019-06-03 09:34:47
你好,對應(yīng)的是顯示在未分配利潤里面的
2020-07-08 11:03:32
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2017-06-10 09:49:30
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