老師,我們是小微企業(yè),報(bào)24年稅務(wù)年報(bào)時(shí)利潤(rùn)是292萬(wàn) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師請(qǐng)教一下,接待客戶(hù),送的禮,比如送茶葉、水果、 問(wèn)
你好,實(shí)務(wù)中,通常不代扣代繳個(gè)稅 答
你好老師,公司設(shè)備安裝工程安裝完畢準(zhǔn)備交付使用, 問(wèn)
你好對(duì)的 是這么做的 ?如果你們是一般納稅人與對(duì)方給你開(kāi)專(zhuān)車(chē)的話,你這個(gè)暫估按不含增值稅的 答
老師,請(qǐng)問(wèn)自己公司單位有工會(huì)組織,這個(gè)工會(huì)有什么 問(wèn)
通常由上級(jí)單位撥付或企業(yè)上交 答
老師,我們建筑行業(yè),工人工資是否需要在個(gè)稅系統(tǒng)里 問(wèn)
是的,需要申報(bào)個(gè)稅,交社保 答

1.為什么管理費(fèi)用要用負(fù)數(shù)?入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
答: 你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費(fèi)用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時(shí)沒(méi)有管理費(fèi)用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
3c認(rèn)證費(fèi)開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,做賬可以下管理費(fèi)用?借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款)
答: 你好,3c認(rèn)證費(fèi)開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,做賬可以下管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師能幫我看一下初次購(gòu)入增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備分錄嗎?A借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值(減免)貸管理費(fèi)用B借固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用 貸銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免)貸管理費(fèi)用
答: 購(gòu)買(mǎi)直接借管理費(fèi)用,貸銀行款。 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

