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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-06-10 16:31

題目沒有說完沖銷暫估呀

蕾蕾 追問

2017-06-10 16:49

借  :庫存商品  非食30000 
  貸:應(yīng)付款30000呀 
為什么要紅字呀

鄒老師 解答

2017-06-10 15:55

你好,暫估入庫,貸方就是用應(yīng)付賬款,而不是預(yù)付賬款的 
沖銷暫估所以是購進(jìn)的相反分錄金額正數(shù),或相同分錄金額負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2017-06-10 16:33

你好,你給到的圖片不都是24900嗎

鄒老師 解答

2017-06-11 08:56

你好,因?yàn)樾枰阎暗臅汗罌_銷,所以需要做暫估的相反分錄或相同分錄負(fù)數(shù)

上傳圖片 ?
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你好,暫估入庫,貸方就是用應(yīng)付賬款,而不是預(yù)付賬款的 沖銷暫估所以是購進(jìn)的相反分錄金額正數(shù),或相同分錄金額負(fù)數(shù)
2017-06-10 15:55:55
您好。正確的科目處理是第二個(gè)。
2022-05-10 09:29:38
<p><span style="font-family: 微軟雅黑; font-size: 14px; line-height: 30px; white-space: normal;">你好:借庫存商品,貸銀行存款</span></p>
2016-07-30 18:02:24
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
您好!對(duì)的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
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