在這老師,計提營業(yè)稅金及附加的時候,都是寫成借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 應交稅費-應交城建稅 應交稅費-應交教育費附加 里 【吐槽】上海-勇敢-2182 2015-1-16 13:26:26 還是只有營業(yè)稅這么些,增值稅要借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交增值稅嗎
順心如意
于2015-01-16 13:34 發(fā)布 ??1292次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2015-01-16 13:45
增值稅是這樣處理的,進項稅時是:借 應交稅費---應交增值稅(進項稅額)5,銷項稅時是:貸 應交稅費---應交增值稅(銷項稅額)7,一般銷項是大于進項的,那就是你應交的增值稅,在這里你應交的增值稅是2,月末結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅的分錄那就得是:借 應交稅費----應交增值稅(未交稅額) 貸 應交稅費----未交增值稅,繳納的時候 是借 應交稅費----未交增值稅 貸 銀行存款,這樣應交稅費----應交增值稅這個科目就是平的,未交里的發(fā)生額就是你的累計繳納增值稅。
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你好,現(xiàn)在沒有主營業(yè)務稅金及附加,營業(yè)稅金及附加,指的都是稅金及附加
2020-04-02 10:48:08

計入營業(yè)稅金及附加的稅費有:營業(yè)稅、消費稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費附加。計提相關(guān)稅費時分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 應交稅費-應交消費稅等稅費
2014-09-12 10:42:34

這個也是可能的,就是企業(yè)暫時進項科太多,沒有交附加稅
2020-05-19 10:18:24

對的是的,是這么做的。
2022-04-11 10:17:43

你好,計提附加稅,現(xiàn)在借方是通過? ?稅金及附加? ?科目核算?
2021-06-11 11:06:46
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