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送心意

伍老師

職稱稅務(wù)師

2017-06-12 12:32

發(fā)管理人員工資可以直接計入借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:銀行存款你這是直接計費(fèi)用。一般是要計提 的,通過應(yīng)付職工薪酬

zaihua 追問

2017-06-12 12:36

謝謝,請問一下勞務(wù)發(fā)票需要6月份才可以開,請問我做5月份的成本如何做?請問這6%的稅金不能做進(jìn)去吧?

伍老師 解答

2017-06-12 12:40

做5月份的成本按實際發(fā)票來做,6%的稅金做成稅金也能抵所得稅啊

zaihua 追問

2017-06-12 12:47

老師,請問可以先估成本嗎?借:其他業(yè)務(wù)成本(不含稅),貸:應(yīng)付賬款,到6月份發(fā)票時可以這樣做嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅貸:應(yīng)付賬款,這樣行得通嗎

伍老師 解答

2017-06-12 14:16

一般是要計提再發(fā)放的,不計提直接發(fā)放很少

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不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費(fèi)。
2022-04-07 17:13:52
您好!計提的時候是管理費(fèi)用-福利費(fèi)。
2021-01-04 11:55:42
發(fā)管理人員工資可以直接計入借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:銀行存款你這是直接計費(fèi)用。一般是要計提 的,通過應(yīng)付職工薪酬
2017-06-12 12:32:32
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
同學(xué)你好 支付工資應(yīng)是 借,應(yīng)付職工薪酬一工資 貸,銀行存款 計提工資時 借,管理費(fèi)用一工資 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資
2020-09-25 12:00:14
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