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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-06-13 12:14

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 
借固定資產(chǎn)清理貸銀行存款 
借原材料貸固定資產(chǎn)清理 
借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理 
借固定資產(chǎn)清理 貸營(yíng)業(yè)外收入或 
借營(yíng)業(yè)外支出代固定資產(chǎn)清理

lucas 追問(wèn)

2017-06-13 12:51

@方老師:可以把金額帶上嗎?帶上金額感覺(jué)不太對(duì)!

方老師 解答

2017-06-13 13:13

借固定資產(chǎn)清理20000 累計(jì)折舊35000固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5000貸固定資產(chǎn)60000 
借固定資產(chǎn)清理400貸銀行存款400 
借原材料1000貸固定資產(chǎn)清理1000 
借其他應(yīng)收款 9600貸固定資產(chǎn)清理9600 
借營(yíng)業(yè)外支出9800貸固定資產(chǎn)清理9800

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您好,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理收到的殘值收入,計(jì)算出來(lái)就交的增值稅,之后,還要交增值稅附加稅,這個(gè)增值稅附加稅計(jì)提時(shí),就要計(jì)入固定資產(chǎn)清理,所以要影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。
2018-03-06 17:27:49
你好,清理結(jié)轉(zhuǎn)的 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59
你好 因自然災(zāi)害損失的固定資產(chǎn)取得的保險(xiǎn)賠款:借銀行存款,貸:固定資產(chǎn)清理 在請(qǐng)理時(shí)保險(xiǎn)賠款先計(jì)入其他應(yīng)收款,實(shí)際收到時(shí)再轉(zhuǎn)入銀行存款 借:其他應(yīng)收款 貸:固定資產(chǎn)清理 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 其他分錄是正確的。
2020-04-26 16:12:43
你好,你的會(huì)計(jì)分錄√
2019-05-21 04:23:47
你好!如果是報(bào)廢處理的話不用繳納增值稅。
2019-12-27 15:45:45
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