
老師,6月的憑證做錯(cuò)了,多記了,在8月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,把其他發(fā)票的金額做到錯(cuò)誤的憑證去了,怎么調(diào)整?
答: 你好,可以先沖銷錯(cuò)誤的,然后做一筆正確的分錄?
老師。您好,如果3月份憑證做錯(cuò)了。但是6月份才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,而且其他賬簿都跟著錯(cuò)誤的憑證填寫了,現(xiàn)在憑證和賬簿怎么辦,怎么處理
答: 您好!一般都是補(bǔ)充登記。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
1月份做憑證錯(cuò)了原始憑證上的金額,現(xiàn)在3月份了才發(fā)現(xiàn),怎么做?
答: 可以沖回按正確做就可以
發(fā)現(xiàn)8月份有一個(gè)憑證錯(cuò)了,借其他應(yīng)收貸其他應(yīng)付的 這個(gè)憑證入多了一個(gè) 怎么調(diào)整呢?是做相反分錄還是要做紅字呢
請(qǐng)問:發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證會(huì)計(jì)科目錯(cuò)誤了,該怎么調(diào)整?把其他應(yīng)付款計(jì)入了短期借款,金額沒有錯(cuò)誤
把12月的憑證分錄做對(duì)了,但把現(xiàn)金流量做錯(cuò)了,把收入做成支出了,在1月的憑證上怎么調(diào)整


海貝 追問
2022-08-29 09:03
鄒老師 解答
2022-08-29 09:04
海貝 追問
2022-08-29 09:38
鄒老師 解答
2022-08-29 09:39