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學(xué)堂用戶633iap
于2022-08-31 13:18 發(fā)布 ??2368次瀏覽
星河老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
2022-08-31 13:19
你好,暫估入庫可以做以下分錄處理: 1、當(dāng)月材料或商品暫估入庫,分錄為: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款 2、次月或者后面幾個(gè)月,收到發(fā)票后原賬紅字沖銷原分錄: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付款(紅字) 3、收到發(fā)票,以發(fā)票作為附件,分錄處理如下: 借:原材料(或庫存商品) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款—客戶名稱
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星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
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