老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

商貿(mào)公司,一般納稅人,所得稅匯算,營業(yè)收入:是填主營業(yè)務(wù)收入,還是主營業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入
答: 這個是填寫主營業(yè)務(wù)收入,和其他業(yè)務(wù)收入,全部屬于營業(yè)收入
一般納稅人企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入怎么計(jì)算
答: 這個需要看你這個銷售多少,需要看你們做啥的?一般銷售貨物銷售多少,數(shù)量*不含稅單價(jià)就是你這個主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,咨詢個問題,就是我們公司專為一般納稅人的當(dāng)月我錄憑證做科目的時候銷項(xiàng)稅沒有做,月底才做的一筆,那我是要沖減主營業(yè)務(wù)收入嗎?當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該怎么做,還有我們公司可以享受加計(jì)扣除政策,這個分錄應(yīng)該怎么做,望解答,謝謝
答: 你好, 銷項(xiàng)稅沒有做,如果是按價(jià)稅合計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在是沖減主營業(yè)務(wù)收入的 進(jìn)項(xiàng)稅分錄 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸:銀行存款 加計(jì)扣除是在交稅時直接抵減應(yīng)交稅款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 實(shí)付款項(xiàng) 貸:營業(yè)外收入或其他收益 加計(jì)扣除部分
老師你好 我們單位一直都是將代收的水電費(fèi)作為主營業(yè)務(wù)收入核算 ,是以前的會計(jì)這么做的 現(xiàn)在我才來接手 不知道該怎么處理了,物業(yè)單位 一般納稅人
剛才提問過您,你的意思可以這樣理解嗎?一般納稅人的店一個月零銷售收到貨款30萬左右,這筆銷售款要做主營業(yè)務(wù)收入嗎?那要是再加上稅也對不上啊,
老師,請問游泳館一般納稅人,門票,售卡等走主營業(yè)務(wù)收入,所有支出都做成費(fèi)用,不做成本可以嗎?沒有成本全做成費(fèi)用,可以嗎
我司是一般納稅人,給對方公司開的普票,請問我司做賬,貸主營業(yè)務(wù)收入后用確認(rèn)銷項(xiàng)稅費(fèi)嗎?


杜玲 追問
2017-06-15 09:55
杜玲 追問
2017-06-15 10:06
宋生老師 解答
2017-06-15 09:20
宋生老師 解答
2017-06-15 09:30
宋生老師 解答
2017-06-15 09:57
宋生老師 解答
2017-06-15 10:07