
建帳之前的帳砍斷、盤點下來不平這部分差額怎么調(diào)整
答: 您好,記入其他應(yīng)付款,或者利潤分配-未分配利潤。
之前沒有做帳只有報稅,現(xiàn)在要建賬,但是盤點的數(shù)據(jù)跟報稅的數(shù)據(jù)不同,告訴建賬要用報稅的數(shù)據(jù),然后通過后期對差異進行慢慢調(diào)整,具體怎么調(diào)整?可以舉例說明詳細點嗎?
答: 您好,慢慢調(diào)整,就是期初使用稅務(wù)數(shù)據(jù),后期按賬上數(shù)據(jù)處理就行了。比如稅務(wù)中,其他應(yīng)收款科目是100元,而實際上明細賬只有80元,可以再設(shè)置一個明細科目待處理其他應(yīng)收款20元。期間,把這個處理掉,借:營業(yè)外支出-壞賬損失20元,貸:其他應(yīng)收款-待處理其他應(yīng)收款20元。就處理平了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
曉海老師 ,可以具體點嗎,怎么通過月末盤點來調(diào)整控制的呢,謝謝
答: 你好,外帳可以根據(jù)利潤水平來控制需要領(lǐng)用的材料,從而控制成本 比如需要領(lǐng)用100萬,當時就做100萬的領(lǐng)料單,然后計入成本


心旋 追問
2017-06-18 16:25
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 16:26
心旋 追問
2017-06-18 16:34
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 16:34
心旋 追問
2017-06-18 16:37
王雁鳴老師 解答
2017-06-18 16:38