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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-06-18 16:24

您好,記入其他應(yīng)付款,或者利潤分配-未分配利潤。

心旋 追問

2017-06-18 16:25

@王老師:給可以入以前年度損益調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 16:26

您好,可以的。

心旋 追問

2017-06-18 16:34

@王老師:老師是我的資產(chǎn)少負責多

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 16:34

您好,這正常啊。

心旋 追問

2017-06-18 16:37

@王老師:那這差額如果入未分配的話我的貸方不更多了

王雁鳴老師 解答

2017-06-18 16:38

您好,是的,那您想入哪里???

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相關(guān)問題討論
您好,記入其他應(yīng)付款,或者利潤分配-未分配利潤。
2017-06-18 16:24:22
您好,慢慢調(diào)整,就是期初使用稅務(wù)數(shù)據(jù),后期按賬上數(shù)據(jù)處理就行了。比如稅務(wù)中,其他應(yīng)收款科目是100元,而實際上明細賬只有80元,可以再設(shè)置一個明細科目待處理其他應(yīng)收款20元。期間,把這個處理掉,借:營業(yè)外支出-壞賬損失20元,貸:其他應(yīng)收款-待處理其他應(yīng)收款20元。就處理平了。
2017-06-23 21:24:16
你好,是什么原因?qū)е碌木扑~實不一致呢?
2021-06-02 21:53:44
你好,外帳可以根據(jù)利潤水平來控制需要領(lǐng)用的材料,從而控制成本 比如需要領(lǐng)用100萬,當時就做100萬的領(lǐng)料單,然后計入成本
2016-09-08 16:15:50
你好,需要從開業(yè)的時候建賬或者有準確期初數(shù)的時候建賬的
2016-07-04 19:44:38
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