老師,我單位的成本票都是次月才能開來,我本月暫估入庫,那么在月底的時候就按暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?如果按著暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,多了,少了怎么辦
*?. ?????琴???????*?゜?
于2017-06-21 22:44 發(fā)布 ??1184次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務師
2017-06-21 22:50
月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。
借庫存商品貸應付賬款-暫估應付款
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
次月 借借庫存商品負數(shù)貸應付賬款-暫估應付款負數(shù)
重新入賬
借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款
調(diào)整成本差額,少了補記
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
多了沖回差額
借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
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月底按暫估成本結(jié)轉(zhuǎn),次月拿到發(fā)票時沖減暫估,重新按發(fā)票金額記賬,并調(diào)整成本差額。
借庫存商品貸應付賬款-暫估應付款
借主營業(yè)務成本貸庫存商品
次月 借借庫存商品負數(shù)貸應付賬款-暫估應付款負數(shù)
重新入賬
借庫存商品 應交稅費 貸應付賬款
調(diào)整成本差額,少了補記
借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
多了沖回差額
借主營業(yè)務成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù)
2017-06-21 22:50:41

你好,是的,是可以的。
2022-07-03 11:43:27

你好
可以 收到發(fā)票先紅沖暫估按發(fā)票入賬
2021-10-08 19:36:39

你好,按你暫估的來結(jié)轉(zhuǎn)就可以的,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
2021-12-28 09:57:38

你這個暫估銷售出去嗎銷售就結(jié)轉(zhuǎn)成本,
2020-07-18 11:19:13
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