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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-22 20:59

2016年12月份的憑證錯了,具體是什么類型的憑證,具體分錄,再談?wù){(diào)整的事

淡淡雪 追問

2017-06-22 21:02

沖管理費(fèi)用,應(yīng)該是。。管理費(fèi)用借方紅字,我沒錄入紅字,所以導(dǎo)致這筆分錄管理費(fèi)用沒轉(zhuǎn)入本年利潤。

李愛文老師 解答

2017-06-22 21:03

具體分錄寫出來,我?guī)椭銓懸幌滦薷牡膽{證

淡淡雪 追問

2017-06-22 21:17

老師好!我知道對的憑證怎么寫分錄,不知道已結(jié)賬的怎么修改,我是想問在用友里怎么修改?

李愛文老師 解答

2017-06-22 21:19

你想返回到2016年12月份直接修改嗎?修改后你的報表就不對了

淡淡雪 追問

2017-06-22 21:21

謝謝老師!我的報表是對的,以前我是手工帳,帳做對了,只是現(xiàn)在錄入時我錄錯了。老師 
好修改嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-22 21:25

直接反結(jié)賬到2016年12月,對需要修改的憑證進(jìn)行反審核,以及結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證進(jìn)行反審核,兩張憑證進(jìn)行修改正確后,再審核、再登賬、再結(jié)2016年12月的賬,再一直不停的結(jié)賬到本月(2017年6月)

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