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送心意

Helen老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-10-18 17:13

同學(xué)好
借 應(yīng)付職工薪酬 50
 貸 其他應(yīng)收款 50

果凍 追問

2022-10-18 17:14

是職工薪酬—工資嗎?不用再計提費(fèi)用是嗎?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:18

計提9月份工資時已經(jīng)包括這部分費(fèi)用的,不用單獨(dú)計提

果凍 追問

2022-10-18 17:23

老師,還有一種情況是員工已經(jīng)離職了,我們給員工多交的這部分沒法從工資扣了,這部分需要怎么處理呢?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:25

找他們單獨(dú)要回,實(shí)在要不回的話作壞賬處理

果凍 追問

2022-10-18 17:35

老師您看這樣可以嗎?比如社保多交50,員工已離職,已經(jīng)扣不了工資了

Helen老師 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以這樣處理的

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相關(guān)問題討論
是的,對的,是這么做的。
2024-03-14 09:47:09
同學(xué)你好,抵消分錄,借:其他應(yīng)收款,5.28億元,貸:其他應(yīng)付款,5.28億元。
2023-07-20 18:09:32
你好,這個沒關(guān)系的,用其他應(yīng)付和其他應(yīng)收,你后期新發(fā)生的按照其他應(yīng)收
2021-04-02 10:18:37
那你進(jìn)行調(diào)整就可以的 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
2021-02-23 16:14:40
你好,存到銀行,是存到出納個人賬戶嗎?
2021-01-12 11:41:29
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