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送心意

Helen老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2022-10-18 17:13

同學(xué)好
借 應(yīng)付職工薪酬 50
 貸 其他應(yīng)收款 50

果凍 追問

2022-10-18 17:14

是職工薪酬—工資嗎?不用再計(jì)提費(fèi)用是嗎?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:18

計(jì)提9月份工資時(shí)已經(jīng)包括這部分費(fèi)用的,不用單獨(dú)計(jì)提

果凍 追問

2022-10-18 17:23

老師,還有一種情況是員工已經(jīng)離職了,我們給員工多交的這部分沒法從工資扣了,這部分需要怎么處理呢?

Helen老師 解答

2022-10-18 17:25

找他們單獨(dú)要回,實(shí)在要不回的話作壞賬處理

果凍 追問

2022-10-18 17:35

老師您看這樣可以嗎?比如社保多交50,員工已離職,已經(jīng)扣不了工資了

Helen老師 解答

2022-10-19 11:44

嗯嗯,可以這樣處理的

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相關(guān)問題討論
這筆往來是什么錢呢?
2023-12-20 13:38:09
你好,可以的,就是這樣子做。
2023-05-08 14:57:37
你好? 對這樣處理是對的
2023-03-14 16:10:46
你好;? 你對沖下科目即可;? ? 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款??
2023-03-02 15:30:17
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍后
2021-09-03 18:34:08
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