
報表上面的數(shù)字與科目余額表的數(shù)不符,微有差別,是不是結(jié)轉(zhuǎn)損益,紅沖,會影響報表的數(shù)據(jù)嗎
答: 對的,是的,你是不是把它放到相反的分錄里面了?
交接的時候只給了科目余額表,需要把什么科目結(jié)轉(zhuǎn)到那里,才能正確的錄新的期初!
答: 同學(xué)你好,需要把損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤本年利潤再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。你這年底的余額表,損益類科目不應(yīng)出現(xiàn)余額,還有本年利潤也不應(yīng)該有余額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問您一下我月底做科目余額表,收入支出都沒問題,結(jié)轉(zhuǎn)損益也都沒問題,可是帳還是不平
答: 你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
咨詢下報表不平的事情 ,不平找到原因了,科目余額表里面有個應(yīng)付工資貸款金額,。損益結(jié)轉(zhuǎn)了,也過賬了??稍趫蟊砩蠜]有是怎么回事
政府行政會計銜接時是不是只按2018年底德科目余額表德數(shù)字直接錄入就可以了。前期結(jié)轉(zhuǎn)德負數(shù)可以不管,也按她的數(shù)字錄入。

