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送心意

小寶老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2022-10-24 16:02

不用的,這就是末級科目了,

達(dá)達(dá)???? 追問

2022-10-24 16:02

那要怎么處理?

小寶老師 解答

2022-10-24 16:24

增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)過程如下:
1、 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額,其會計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,其會計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額),其會計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
4、實(shí)際交納時,其會計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,
貸:銀行存款。

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相關(guān)問題討論
你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,當(dāng)月應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留抵+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-11-04 10:14:52
把未交增值稅換成應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交
2019-01-02 14:59:18
可以的
2017-09-04 22:00:33
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