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老師請問 我們開了增值稅專用發(fā)票也開了增值稅普通發(fā)票 那增值稅稅額要交的是普通發(fā)票的稅額加上增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
成品油增值稅專用發(fā)票當月發(fā)現(xiàn)開錯了,提交紅沖申請表,只選擇了紅沖金額,紅沖的發(fā)票已經開完,就是說只紅沖的金額,數(shù)量沒有做紅沖,紅沖錯了,這種問題怎么處理呢

