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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-29 09:53

計提工會經費的工資總額:就是應發(fā)工資總額

玩的新鮮 追問

2017-06-29 10:02

就是最后職工到手的工資是吧,不含社保之類的?還有一個問題,我公司廠房租金的一年的,付款的時候發(fā)票還沒有來,我啊放在預付賬款里面了,然后第二個月就開始攤銷了,攤銷就直接用預付賬款攤銷的,那發(fā)票來了之后還是繼續(xù)攤銷嗎?一直放在預付里,那怎么區(qū)分是實際預付的賬款么還是票來了攤銷的呢?

李愛文老師 解答

2017-06-29 10:14

應發(fā)工資=實發(fā)工資+社保個人部分+其他扣款+扣個稅款 
就是你們入“應付職工薪酬——工資”的數據

玩的新鮮 追問

2017-06-29 11:07

好的,謝謝老師, 那預付賬款的那部分,一年以內的  怎么區(qū)分有票和無票?還有問有一張海關專用繳款書,但是不能抵扣,我可以直接做費用嗎,這樣不會產生滯留票吧?

李愛文老師 解答

2017-06-29 11:33

預付賬款的那部分,一年以內的 怎么區(qū)分有票和無票(有沒有發(fā)票,就看憑證附件中有沒有發(fā)票,有發(fā)票就有,沒有發(fā)票就是無票) 
至于海關專用繳款書,進項稅額是可以抵扣的,其他的全部入費用。

玩的新鮮 追問

2017-06-29 11:37

我這個海關專用繳款書只是繳納了一部分增值稅,其他什么費用都沒有,可是這個我們是用于免稅項目的  所以不能抵扣,我現在想知道在不能抵扣的情況下,我是要先認證再轉出,還是可以直接做費用,直接做費用會產生滯留票嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-29 11:38

認證后,做進項,然后再進行“進項稅額轉出”處理,不然會形成滯留票 
屬于免稅企業(yè),不得抵扣進項

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計提工資和社保時 借:管理費用等--工資/社保/公積金/年金/工會經費(公司負擔部分的社保) 貸:應付職工薪酬--工資/社保/公積金/年金/工會經費 實際發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬--工資 貸:其他應付款--社保/公積金/年金(個人負擔部分的社保) 應交稅費--應交個人所得稅 銀行存款 繳納社保等時 借:應付職工薪酬--社保/公積金 其他應付款--社保/公積金(個人負擔部分的社保) 貸:銀行存款 繳納工會經費時 借:應付職工薪酬--工會經費 貸:銀行存款 繳納個稅時 借:應交稅費--應交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-08-15 15:31:45
你好,不包含公司承擔的,但包括個人承擔部分
2017-07-31 11:33:57
計提工會經費的工資總額:就是應發(fā)工資總額
2017-06-29 09:53:36
用應發(fā)工資總額成用應發(fā)工資總額乘以2%。用應發(fā)工資總額乘以2%。
2022-07-13 10:59:34
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發(fā)數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發(fā)數)3221
2017-03-28 15:12:19
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