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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-29 09:53

計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的工資總額:就是應(yīng)發(fā)工資總額

玩的新鮮 追問

2017-06-29 10:02

就是最后職工到手的工資是吧,不含社保之類的?還有一個(gè)問題,我公司廠房租金的一年的,付款的時(shí)候發(fā)票還沒有來,我啊放在預(yù)付賬款里面了,然后第二個(gè)月就開始攤銷了,攤銷就直接用預(yù)付賬款攤銷的,那發(fā)票來了之后還是繼續(xù)攤銷嗎?一直放在預(yù)付里,那怎么區(qū)分是實(shí)際預(yù)付的賬款么還是票來了攤銷的呢?

李愛文老師 解答

2017-06-29 10:14

應(yīng)發(fā)工資=實(shí)發(fā)工資+社保個(gè)人部分+其他扣款+扣個(gè)稅款 
就是你們?nèi)搿皯?yīng)付職工薪酬——工資”的數(shù)據(jù)

玩的新鮮 追問

2017-06-29 11:07

好的,謝謝老師, 那預(yù)付賬款的那部分,一年以內(nèi)的  怎么區(qū)分有票和無票?還有問有一張海關(guān)專用繳款書,但是不能抵扣,我可以直接做費(fèi)用嗎,這樣不會產(chǎn)生滯留票吧?

李愛文老師 解答

2017-06-29 11:33

預(yù)付賬款的那部分,一年以內(nèi)的 怎么區(qū)分有票和無票(有沒有發(fā)票,就看憑證附件中有沒有發(fā)票,有發(fā)票就有,沒有發(fā)票就是無票) 
至于海關(guān)專用繳款書,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,其他的全部入費(fèi)用。

玩的新鮮 追問

2017-06-29 11:37

我這個(gè)海關(guān)專用繳款書只是繳納了一部分增值稅,其他什么費(fèi)用都沒有,可是這個(gè)我們是用于免稅項(xiàng)目的  所以不能抵扣,我現(xiàn)在想知道在不能抵扣的情況下,我是要先認(rèn)證再轉(zhuǎn)出,還是可以直接做費(fèi)用,直接做費(fèi)用會產(chǎn)生滯留票嗎?

李愛文老師 解答

2017-06-29 11:38

認(rèn)證后,做進(jìn)項(xiàng),然后再進(jìn)行“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”處理,不然會形成滯留票 
屬于免稅企業(yè),不得抵扣進(jìn)項(xiàng)

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計(jì)提工資和社保時(shí) 借:管理費(fèi)用等--工資/社保/公積金/年金/工會經(jīng)費(fèi)(公司負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資/社保/公積金/年金/工會經(jīng)費(fèi) 實(shí)際發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款--社保/公積金/年金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納社保等時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--社保/公積金 其他應(yīng)付款--社保/公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分的社保) 貸:銀行存款 繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 繳納個(gè)稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2018-08-15 15:31:45
你好,不包含公司承擔(dān)的,但包括個(gè)人承擔(dān)部分
2017-07-31 11:33:57
計(jì)提工會經(jīng)費(fèi)的工資總額:就是應(yīng)發(fā)工資總額
2017-06-29 09:53:36
用應(yīng)發(fā)工資總額成用應(yīng)發(fā)工資總額乘以2%。用應(yīng)發(fā)工資總額乘以2%。
2022-07-13 10:59:34
舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計(jì)提會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716 借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 貸:其他應(yīng)收款--社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-03-28 15:12:19
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