
報增值稅的時候有一個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是什么意思呢
答: 您好!就是有一部分不能抵扣,要調(diào)出來。
我在學(xué)習(xí)增值稅的課程時,關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的計算,沒有弄明白,下面我上傳了兩張圖。請老師講解一下。100/(1-7%)*7%這個算式不明白。
答: 這個是之前的老題目 當(dāng)時運(yùn)輸業(yè)還是繳納營業(yè)稅 但是有一個政策是可以根據(jù)運(yùn)費(fèi)發(fā)票計算7%的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 現(xiàn)在運(yùn)輸業(yè)是繳納增值稅了 所以這個正常沒用了 這樣的題以后也不會有了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)填錯,本月可以把多填的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
答: 您好!不可以的。你要重新申報上個月的數(shù)據(jù)

