
老師,您好!1.季不超9萬(wàn),是指含稅不超9萬(wàn),還是不含稅不超9萬(wàn)?2.季不超9萬(wàn)情況下,稅所代開(kāi)的增值稅能退嗎?怎么操作?3.另,這種情況下企業(yè)所得稅怎么算?
答: 1,是不含稅 2,不可以退,代開(kāi)是不免的 3利潤(rùn)總額*適用稅率
代扣代繳企業(yè)所得稅、增值稅時(shí),代扣方(購(gòu)買方)的企業(yè)所得稅、增值稅申報(bào)表中,是否包含相關(guān)內(nèi)容
答: 你好!不包括的。不會(huì)體現(xiàn)在自己的申報(bào)表上
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅=收入總額*應(yīng)稅所得率*25%。收入總額含不含增值稅?
答: 您好!是的。是不含稅的。
如果公司代開(kāi)含稅25萬(wàn)的勞務(wù)票,增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅怎樣算?成本票哪些可以用來(lái)沖減企業(yè)所得稅。
請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)全年稅收都包含什么?個(gè)人所得稅算么?幫境外企業(yè)代扣代繳的企業(yè)所得稅和增值稅附加稅算么? 謝謝
核定征收的企業(yè)所得稅計(jì)算是不是=開(kāi)票總額(含增值稅)*25%,還是=開(kāi)票額(不含增值稅)*25%
計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里是有這2.6萬(wàn)可以抵扣的增值稅的,這可抵扣的增值稅不包含在計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額里?


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2017-06-30 21:00
鄒老師 解答
2017-06-30 21:01
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2017-06-30 21:12