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無情的棒棒糖
于2017-07-01 12:15 發(fā)布 ??777次瀏覽
999
職稱: 注冊會計(jì)師
2017-07-01 12:20
增值稅發(fā)票上月實(shí)際開了2份作廢1份,填寫表一的時候應(yīng)該填寫1份還是2份如填寫1份是否屬于錯誤!但是申報已經(jīng)成功并且扣款了!如錯誤應(yīng)該怎么辦????.
999 解答
2017-07-01 12:35
您在我們網(wǎng)站上提交的納稅咨詢問題收悉,現(xiàn)針對您所提供的信息簡要回復(fù)如下:因?yàn)槟脑鲋刀惏l(fā)票作廢了一份,只有一份開具成功,因此填寫表一的時候應(yīng)該填寫一份。如果您在申報中發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時聯(lián)系您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。 歡迎您再次提問。.
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
報考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
簡易計(jì)增這部分上個退稅了,次月的增值稅申報表需要填寫退稅的金額嘛?
答: 要的,這樣的情形是要的
我要郭老師回答增值稅申報表在征期內(nèi)申報以后沒有交稅,還能再取消申報修改嗎
討論
我增值稅申報表主表中32欄與34欄不一致有沒有影響
增值稅申報表主表 怎么看出已經(jīng)繳納的增值稅
請問老師們。這是2021.10.1-12.31季度的增值稅申報表。我現(xiàn)在要交稅。稅款金額是我圈出來的這個總和嗎?還是說就是第24欄53068.41這個金額?
增值稅申報表里的未開票收入累計(jì)值是一年累計(jì)還是跨年累計(jì)?
999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
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應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
999 解答
2017-07-01 12:35