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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-11-05 17:24

同學你好,補計提處理,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,再做,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款。

舒心的羽毛 追問

2022-11-05 17:26

因為沒有計提在內(nèi),那發(fā)放工資的分錄也是錯的。那個分錄又怎么改呢老師

王雁鳴老師 解答

2022-11-05 17:26

同學你好,發(fā)工資的時候,你有做扣款的分錄沒?

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相關問題討論
學員您好,都是計提應發(fā)數(shù)的
2022-03-28 16:47:29
您好,這個肯定是不可以的
2022-02-18 22:58:44
你好; 計提按應發(fā)工資來? ?做分錄? ?
2022-02-18 14:06:33
你好! 具體是有什么問題呢?
2022-01-11 20:59:42
你好,就是在計提工資的時候,能獲取準確的應付工資金額
2021-12-03 08:28:27
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