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舒心的羽毛
于2022-11-05 17:23 發(fā)布 ??300次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2022-11-05 17:24
同學你好,補計提處理,借:管理費用等科目,貸:應付職工薪酬,再做,借:應付職工薪酬,貸:其他應收款。
舒心的羽毛 追問
2022-11-05 17:26
因為沒有計提在內(nèi),那發(fā)放工資的分錄也是錯的。那個分錄又怎么改呢老師
王雁鳴老師 解答
同學你好,發(fā)工資的時候,你有做扣款的分錄沒?
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老師,計提工資時是計提應發(fā)數(shù)嗎?
答: 學員您好,都是計提應發(fā)數(shù)的
1月到12月只計提工資了!沒有付過工資!這樣做的賬是不是錯了?
答: 您好,這個肯定是不可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我這個計提工資怎么是這樣的
答: 你好! 具體是有什么問題呢?
老師問一下計提工資做多了一千要怎么去銷賬?
討論
這題計提工資怎么做?求指教
計提工資是在每月最后一天嗎
計提工資多了,后面怎么修正
計提工資5月份落下一個人的工資,6月份計提工資的時候可以補上嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 103695 個
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舒心的羽毛 追問
2022-11-05 17:26
王雁鳴老師 解答
2022-11-05 17:26