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送心意

悠然老師01

職稱高級會計師,稅務師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師

2022-11-09 20:11

學員你好,分錄如下
借*固定資產(chǎn)5000
應交稅費850
貸*銀行存款5850

悠然老師01 解答

2022-11-09 20:13

(5000-50)/15*5=1650借*制造費用1650
貸累計折舊1650

悠然老師01 解答

2022-11-09 20:14

2019,2020折舊合計(5000-50)/15*(4+3)=2310
借*固定資產(chǎn)清理5000-2310-1650=1040
累計折舊2310+1650=3960
貸*固定資產(chǎn)5000

悠然老師01 解答

2022-11-09 20:15

借*固定資產(chǎn)清理2
貸*銀行存款2

悠然老師01 解答

2022-11-09 20:16

借*銀行存款900+117=1017
貸*固定資產(chǎn)清理900
應交稅費117
借*資產(chǎn)處置損益142
貸*固定資產(chǎn)清理142

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您好 1.2月28日,購入一臺不需要安裝的M設備,支付設備價款122萬元,增值稅稅額為15.86萬元。另支付設備運輸費3萬元,增值稅稅額為0.27萬元,已取得購入設備及運輸費的增值稅專用發(fā)票,全部款項以銀行存款支付。當日,M設備交由行政管理部門使用,預計使用壽命為5年,預計凈殘值率為4%,采用年數(shù)總和法計提折舊。 借;固定資產(chǎn) 122%2B3=125 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 15.86%2B0.27=16.13 貸:銀行存款 125%2B16.13=141.13 每月計提折舊金額125*(1-0.04)*5/15/12=3.33 2.10月31日,對M設備進行日常修理,從倉庫領用維修材料0.5萬元,另支付修理費2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項以銀行存款支付。 借:管理費用? 0.5%2B2=2.5 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 0.26 貸:銀行存款? ?2%2B0.26=2.26 貸:原材料 0.5 3.12月15日,M設備因自然災害發(fā)生毀損,清理過程中取得報廢殘值變價收入9萬元。 累計折舊金額125*(1-0.04)*5/15/12*10=33.33 借:固定資產(chǎn)清理 125-33.33=91.67 借:累計折舊 33.33 貸:固定資產(chǎn) 125 借:銀行存款9 貸:固定資產(chǎn)清理9 借:營業(yè)外支出 82.67 貸:固定資產(chǎn)清理 91.67-9=82.67
2022-06-21 21:39:02
同學你好 (1)編制甲公司購入設備的會計分錄; 借,在建工程 880000 借,應交稅費一應增一進項114400 貸,銀行存款994400 借,在建工程 20000 貸,銀行存款20000 借,固定資產(chǎn)900000 貸,在建工程 900000 (2)計算甲公司2019年計提折舊的金額; 折舊額=900000*5/15/12*11=275000 3)編制甲公司出售設備轉(zhuǎn)入清理時的會計分 借,固定資產(chǎn)清理625000 借,累計折舊275000 貸,固定資產(chǎn)900000 借,銀行存款1017000 貸,固定資產(chǎn)清理900000 貸,應交稅費一應增一銷項117000 借,固定資產(chǎn)清理2000 貸,銀行存款2000 借,固定資產(chǎn)清理273000 貸,資產(chǎn)處置損益273000
2022-06-16 11:47:19
借固定資產(chǎn)100 進項稅13 貸,銀行存款113 借銀行存款1.13 貸其他業(yè)務收入1 銷項稅0.13 借其他業(yè)務成本95/10/12 貸累計折舊 維修借管理費用0.5 貸銀行存款 減值 借資產(chǎn)減值損失20 貸,固定資產(chǎn)減值準備20 處置借固定資產(chǎn)清理73.27 累計折舊4.75+1.98 減值20 貸固定資產(chǎn)100 借,其他應收款40 營業(yè)外支出34.27 貸銀行存款1 固定資產(chǎn)清理73.27 謝謝你好!
2022-04-10 11:39:50
你好,同學,具體計算過程為
2022-03-18 16:25:35
借:固定資產(chǎn)122 應交稅費-應交增值稅-進項稅15.72 貸:銀行存款137.72 借:在建工程270 應交稅費-應交增值稅-進項稅18 貸庫存商品30 應付職工薪酬40 銀行存款218 借:固定資產(chǎn)270 貸-在建工程270
2021-12-22 19:18:25
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