
假設(shè)B公司按照合同約定,在2003年12月支付貨款200萬(wàn),在2004年1月支付貨款300萬(wàn),期間A公司沒(méi)有其他收入,則A公司應(yīng)該如何進(jìn)行納稅申報(bào)?搞怪的長(zhǎng)頸鹿于 2021-11-15 08:26 發(fā)布
答: 真的是支付貨款。那你不存在納稅申報(bào)的問(wèn)題啊,如果說(shuō)這是你的收入才需要的呀。
,假設(shè)B公司按照合同約定,在2003年12月支付貨款200萬(wàn),在2004年1月支付貨款300萬(wàn),期間A公司沒(méi)有其他收入,則A公司應(yīng)該如何進(jìn)行納稅申報(bào)?
答: 同學(xué)您好,那就在2003年12月份所屬期內(nèi)按200萬(wàn)算增值稅,2004年1月份所屬期內(nèi)算300萬(wàn)對(duì)應(yīng)的增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
假設(shè)B公司按照合同約定,在2003年12月支付貨款200萬(wàn),在2004年1月支付貨款300萬(wàn),期間A公司沒(méi)有其他收入,則A公司應(yīng)該如何進(jìn)行納稅申報(bào)?
答: 同學(xué) A公司申報(bào)500萬(wàn)的收入

