小規(guī)模納稅人本季度開具不含稅金額8554.46元,稅率 問(wèn)
不需要處理的,申報(bào)了就完事了哈 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師請(qǐng)教一下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,有哪 問(wèn)
您好,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表之間存在著緊密的勾稽關(guān)系,主要通過(guò)所有者權(quán)益中的留存收益項(xiàng)目建立聯(lián)系: 未分配利潤(rùn)期末數(shù) = 未分配利潤(rùn)期初數(shù) %2B 凈利潤(rùn) - 提取的盈余公積 - 對(duì)股東的分配 %2B 其他轉(zhuǎn)入(一般不涉及) 答
請(qǐng)問(wèn)采購(gòu)合同有ABC三款產(chǎn)品單價(jià)和數(shù)量不一樣,但是 問(wèn)
你好,是的,是會(huì)影響的。你發(fā)票是寫的幾種 答
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)公司收到政府補(bǔ)貼款,審計(jì)一般到公司會(huì)查 問(wèn)
就是財(cái)務(wù)賬目上面會(huì)看哪些? 答

老師您好! 從對(duì)公賬戶里面打到法人私人銀行賬戶里面一筆款,做分錄 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 然后法人又用這些錢付了 電費(fèi) 工資等,可以做分錄 借:管理費(fèi)用--電費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 這樣對(duì)不對(duì),如果不對(duì),要怎么做
答: 對(duì)的,是的,可以這么做的。
報(bào)銷人拿發(fā)票給我用于報(bào)銷,公戶還沒(méi)有打錢給他,分錄寫成了借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款可以嗎? 那我用了其他應(yīng)收,是把這個(gè)調(diào)整呢,還是就這樣錯(cuò)著,回頭報(bào)銷就借:其他應(yīng)收貸:銀行存款
答: 你好同學(xué),這就是一個(gè)往來(lái)科目,你這一次先這樣寫吧,不用改了,后期注意一下。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司付給個(gè)人的錢用于報(bào)銷的,分錄是不是:借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 ,貸:銀行存款?
答: 同學(xué)你好!個(gè)人先墊付的話? 是這樣處理的


小雪 追問(wèn)
2022-11-14 10:40
venus老師 解答
2022-11-14 10:41