老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

7. 根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,關(guān)于增值稅的納稅地點(diǎn)下列表述中正確的有()。A.其他個(gè)人提供建筑服務(wù),應(yīng)向建筑服務(wù)發(fā)生地申報(bào)納稅B.納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),在建筑服務(wù)發(fā)生地納稅申報(bào)C.納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn),向不動(dòng)產(chǎn)所在地進(jìn)行納稅申報(bào)D.納稅人出租不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)E.其他個(gè)人銷售不動(dòng)產(chǎn),應(yīng)向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅ADE選項(xiàng)B:納稅人跨縣(市)提供建筑服務(wù),在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款后,向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào);選項(xiàng)C:納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳稅款后怎么記?
答: 同學(xué)你好 就是不動(dòng)產(chǎn)和工程的需要異地預(yù)繳的
房地產(chǎn)一般納稅人,按簡(jiǎn)易征收和一般征收,在收到預(yù)收款時(shí),應(yīng)預(yù)繳稅款,應(yīng)向機(jī)所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)預(yù)繳,還是向項(xiàng)目所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)
答: 納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳,然后向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)中,建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款是指公司在外地預(yù)繳的稅款總額,還是預(yù)繳稅款中的增值稅部分?
答: 你好,指的是預(yù)繳稅款的增值稅部分。

