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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-11-16 21:35

同學,你好,一般就是借:其他應付款貸:銀行存款,還有借:庫存現金貸:銀行存款,有借款,還有分紅

??゛;青春輸給了荒唐 追問

2022-11-16 21:42

那老師借這筆錢是不是法人以后要歸還的呀,可以不歸還嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-11-16 21:42

用費用票或者工資來沖減就可以了

??゛;青春輸給了荒唐 追問

2022-11-16 21:43

那借庫存現金貸銀行存款是不是公司向法人借款,現在是歸還給法人的

劉艷紅老師 解答

2022-11-16 21:47

這個也可以通過費用票來沖呀,一樣的

??゛;青春輸給了荒唐 追問

2022-11-16 21:49

這筆錢用費用沖減,需要拿什么樣子的費用票呢?比如說法人自己墊錢買東西給公司,然后公司把錢再付給法人是嗎?這筆錢怎么用工資沖減是借:應付職工薪酬貸銀行存款是嗎?

劉艷紅老師 解答

2022-11-17 10:02

法人買了東西有發(fā)票,用發(fā)票抵就可以了
借:管理費用
貸:其他應付款
工資:
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款

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你好? 可以這樣操作 認繳制不要求立馬出資?
2021-08-12 10:24:02
你好,內賬是可以的
2020-07-28 22:23:52
您好!是一開始城建局這個記錄錯了還是怎么? 你們是什么企業(yè)
2020-06-18 16:06:16
借 銀行存款 貸 其他應收款
2020-03-14 15:52:22
公司給法人轉賬,可以做借其他應付款,貸銀行存款
2020-01-13 21:31:08
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