
公司應(yīng)交增值稅為1300可是預(yù)繳了增值稅1500(代開了紅字發(fā)票)那么申報(bào)附加稅按哪個(gè)金額申報(bào)
答: 季銷售額未達(dá)30萬,附加稅減免性質(zhì)代碼選擇哪個(gè)?
老師,增值稅開紅字發(fā)票,增值稅和附加稅退稅分錄怎么做呢?
答: 老師,是收到了退稅的錢怎么記?
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
銷售方開具紅字發(fā)票后,重新開具正確發(fā)票,需要交增值稅外的附加稅嗎?
答: 需要的,因?yàn)槟慵t字發(fā)票沖了你當(dāng)時(shí)的增值稅,同時(shí)也就附加稅少了這一部分,現(xiàn)在重新開了就要繳納!如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝!


吳月柳 解答
2017-07-05 13:29
吳月柳 解答
2017-07-05 15:39