老師,員工2024年的年終獎(jiǎng)2萬,2025年6月份發(fā)放,那申 問
申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以在6月份按獎(jiǎng)金申報(bào) 答
老師 請教一下 本月記完賬后 資產(chǎn)負(fù)債 問
你好 在應(yīng)收和應(yīng)付里面。 答
客戶寄存的啤酒,對于時(shí)間已超期未取,或者是區(qū)間已 問
附件已上傳,請查收! 答
老師,年前有幾張發(fā)票,專票,對方開給我們的,錢也已經(jīng) 問
您好, 是的,要退給我們,能轉(zhuǎn)到一般戶 答
電子發(fā)票的代碼在那個(gè)位置呢? 問
您好,最右邊上面,那一串?dāng)?shù)字 答

月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
結(jié)轉(zhuǎn)損益是借 管理費(fèi)用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費(fèi)用
答: 借;本年利潤 貸;管理費(fèi)用
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初管理費(fèi)用有余額,余額都是19 21年累計(jì)的,之前財(cái)務(wù)沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在如果不管這個(gè),怎么把管理費(fèi)用結(jié)平
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,然后再到未分配利潤


鄒老師 解答
2017-07-07 12:06
嘟 追問
2017-07-07 14:32
鄒老師 解答
2017-07-07 14:34
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2017-07-07 14:37
鄒老師 解答
2017-07-07 14:38