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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-07 13:05

就看你是以什么時間作為建賬期了,

penny 追問

2017-07-07 13:05

@會計學(xué)堂老師--李: 7月1號

penny 追問

2017-07-07 13:09

我用6月的資產(chǎn)負債表和利潤表錄入期初書 數(shù)據(jù) 一直不平怎么辦 感覺有的科目 期初數(shù)據(jù)里面都沒有@會計學(xué)堂老師--李:

penny 追問

2017-07-07 13:09

我用6月的資產(chǎn)負債表和利潤表錄入期初書 數(shù)據(jù) 一直不平怎么辦 感覺有的科目 期初數(shù)據(jù)里面都沒有@會計學(xué)堂老師--李:

李愛文老師 解答

2017-07-07 13:16

直接拿2017年6月30日的資產(chǎn)負債表,看期末數(shù)就是7月1日的期初數(shù),按這個錄入期初數(shù),一定需要找平的

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按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學(xué)你好 你要先補做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計入管理費用-會務(wù)費即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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