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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-07 14:28

這樣計(jì)提的話,應(yīng)發(fā)工資又飆升了哦

正直的水壺 追問

2017-07-07 15:59

補(bǔ)交,當(dāng)然是費(fèi)用增加了

正直的水壺 追問

2017-07-07 17:56

恩,可是我之前所有的社保結(jié)算 都未計(jì)提過的,都是銀行扣款后直接計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在單獨(dú)弄個(gè)社保結(jié)算 弄到應(yīng)付工資里面 不是不文不類的么

鄒老師 解答

2017-07-07 13:53

你好,是沖銷費(fèi)用嗎

正直的水壺 追問

2017-07-07 13:58

這個(gè)是跨年的哦,不能影響本年利潤吧

鄒老師 解答

2017-07-07 13:59

你好,跨年的通過以前年度損益調(diào)整核算,不影響今年 的利潤的

正直的水壺 追問

2017-07-07 14:06

知道 這筆費(fèi)用 用什么科目呢 
總不能做費(fèi)用呀

鄒老師 解答

2017-07-07 14:10

借;以前年度損益調(diào)整  貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬   貸;銀行存款 
或相反分錄

正直的水壺 追問

2017-07-07 14:15

啊 我平時(shí)的社保 是直接計(jì)入費(fèi)用的,沒有走職工薪酬的科目,這應(yīng)該沒有什么關(guān)系吧

鄒老師 解答

2017-07-07 14:17

你好,社保需要先計(jì)提,然后做繳納

鄒老師 解答

2017-07-07 14:32

你好,那匯算清繳是少交了還是多交了呢

鄒老師 解答

2017-07-07 16:00

借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 
所以這樣沒錯(cuò)啊

鄒老師 解答

2017-07-07 19:34

你好,按規(guī)定是需要計(jì)提的,只是你之前沒有計(jì)提而已

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是沖銷費(fèi)用嗎
2017-07-07 13:53:57
如果是今年繳納的做在今年的賬上就行了,做營業(yè)外支出
2016-12-27 14:34:10
你好 那么直接用未分配利潤科目的
2022-04-01 22:07:55
在損益科目里面增加這個(gè)科目
2021-11-25 16:01:13
你好,跨年度涉及損益事項(xiàng)的業(yè)務(wù),才會(huì)用到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 比如之前多做了費(fèi)用,多做了收入等
2019-12-23 10:32:02
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