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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-02 11:28

你好,你們是民非組織的嗎?

郭老師 解答

2022-12-02 11:33

你好,你們的所得稅不需要繳納的。

郭老師 解答

2022-12-02 11:39

年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳
利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%,
利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%

郭老師 解答

2022-12-02 11:48

對(duì)的是的,根據(jù)你利潤(rùn)表年累計(jì)的

郭老師 解答

2022-12-02 11:48

虧損的也不應(yīng)該零申報(bào),虧損的應(yīng)該按照虧損的去申報(bào),也就是你的利潤(rùn)總額填寫負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-12-02 11:57

你是虧損的,不需要交稅的,沒(méi)有稅款。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-12-02 11:30

對(duì)  有政府采購(gòu)服務(wù)收入

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-12-02 11:33

也有捐贈(zèng)收入 但是又沒(méi)法開捐贈(zèng)票 只能開增票

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-12-02 11:38

但我們開的事增票

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-12-02 11:45

所有的開票收入-所有的成本支出=利潤(rùn)總額?
還有一個(gè)就是之前會(huì)計(jì)在上年度申報(bào)所得的時(shí)候 ,他是做的零申報(bào),現(xiàn)在的賬相當(dāng)于是虧損狀態(tài)
這種應(yīng)該怎么處理呢

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-12-02 11:56

更正申報(bào)除了補(bǔ)交稅 還要交其他的費(fèi)用嗎

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計(jì)提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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