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實操學(xué)堂
于2022-12-02 11:29 發(fā)布 ??949次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務(wù)師
2022-12-02 11:30
您好,您問的是會計分錄還是?
實操學(xué)堂 追問
2022-12-02 11:31
嗯嗯,還有這種處理方式按照勞務(wù)報酬處理嗎
微微老師 解答
2022-12-02 11:33
您好,請培訓(xùn)老師這種需要他給你開發(fā)票的,根據(jù)發(fā)票入賬借:管理費用-培訓(xùn)費貸:銀行存款
2022-12-02 11:36
他們不給我們開發(fā)票
2022-12-02 11:37
還可以怎么處理?
2022-12-02 11:38
借:管理費用-臨時工工資貸:應(yīng)付職工薪酬-臨時工工資貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅借:應(yīng)付職工薪酬-臨時工工資貸:銀行存款然后按照勞務(wù)報酬的方式申報個數(shù)
2022-12-02 11:47
那還需要簽什么協(xié)議嗎?
2022-12-02 11:48
您好,簽個臨時工協(xié)議
2022-12-02 11:53
那這部分臨時工工資需要年報時納稅調(diào)整嗎
您好,不做納稅調(diào)整。
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微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 36924 個
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