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送心意

青檸

職稱會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2017-07-08 11:04

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 
貸:銀行存款

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這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
是的,就是這樣做的哈
2023-02-10 09:36:00
應(yīng)交增值稅的完整會(huì)計(jì)分錄有:  1、月底,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額;   2、月底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額:  ?。?)計(jì)算應(yīng)交增值稅:   銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-以前留抵進(jìn)項(xiàng)稅額=本期應(yīng)交增值稅  ?。?)結(jié)轉(zhuǎn):   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金  ?。?)繳納:   借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金   貸:銀行存款
2018-07-07 15:22:11
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該繳納的增值稅 需要交稅就要這個(gè),增值稅不計(jì)提需要結(jié)轉(zhuǎn) 銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,沒(méi)有余額,需要交稅他們的差額應(yīng)該是在轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,
2019-07-27 21:16:47
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