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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-05 11:47

你好; 你具體是什么業(yè)務(wù)要抵減的; 是 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同嗎   

細(xì)心的小松鼠 追問(wèn)

2022-12-05 12:11

是的老師,就是技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同

meizi老師 解答

2022-12-05 12:13

 你好; 按照抵減后的金額 來(lái) 做計(jì)提所得稅金額哈     。 ,企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 500萬(wàn)以 下免征

細(xì)心的小松鼠 追問(wèn)

2022-12-05 12:19

抵減是用什么抵減?這塊我不是很明白

meizi老師 解答

2022-12-05 12:20

 你好; 匯算的時(shí)候才考慮填寫表格去抵減的; 不單獨(dú)做分錄哈  

細(xì)心的小松鼠 追問(wèn)

2022-12-05 12:26

那抵減后的金額是用什么金額減去什么金額

meizi老師 解答

2022-12-05 12:31

你好;    技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得=技術(shù)轉(zhuǎn)讓收入-技術(shù)轉(zhuǎn)讓成本-相關(guān)稅費(fèi)  ;先計(jì)算出來(lái)所得金額 ;然后填寫匯算計(jì)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的欄次去報(bào) 數(shù)據(jù);   比如說(shuō) :
例如,甲公司在2021年9月轉(zhuǎn)讓了一項(xiàng)技術(shù),獲得的收入是9000000。同時(shí)甲公司轉(zhuǎn)讓的技術(shù),可以享受轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得的企業(yè)所得稅優(yōu)惠。假設(shè)甲公司企業(yè)所得稅的稅率是25%。




由于轉(zhuǎn)讓技術(shù)所得的企業(yè)所得稅優(yōu)惠是按段計(jì)算的,即5000000內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為零。所以只需要計(jì)算超過(guò)5000000的部分即可。




技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:




=(9000000-5000000)*0.5*25%=500000。




如果不享受稅收優(yōu)惠,技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅:




=9000000*25%=2250000。




即甲公司實(shí)際享受的稅收優(yōu)惠:




=2250000-500000=1750000。
 

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目金額—⑤允許彌補(bǔ)以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個(gè)人所得稅。公司制企業(yè)需要交個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計(jì)提 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計(jì)算的
2017-07-17 11:32:37
您好,是單位繳納的企業(yè)所得稅,不包含個(gè)人的個(gè)人所得稅
2020-03-16 20:20:37
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