
公司租辦公室,付給房東50000,分錄如下:預付賬款-房租,貸銀行存款,我們?nèi)ゴ_發(fā)票后取得發(fā)票分錄如下:管理費用-房租 貸預付賬款,這樣對嗎
答: 你好 ; 是的。 就這樣掛 分錄的?
老師,先沖的預付加油卡,借:預付賬款貸:銀行存款,后面實際消耗在做借:管理費用等 貸:預付賬款是不,這個必須要取得發(fā)票以后才能沖銷是不,發(fā)票一般會給開嗎?開的是普票還是專票?我們實際充卡的時候只有收據(jù)不給開發(fā)票可以嗎
答: 您好 前面那樣寫分錄可以的 我這邊是開的專用發(fā)票 提供資料 加油站會給開的 就是麻煩一點
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問一下企業(yè)發(fā)生大于500費用未取得發(fā)票怎么做分錄呀?是先做借:預付賬款 貸:銀行存款收到票做:管理費用 貸:預付賬款嗎?
答: 你好,可以這么做的。
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
老師,您好,我這邊19年12月預付了19年12月至2020年4月的房租,預付時,借:預付賬款,貸銀行存款,19年要提費用,借:管理費用 貸方記什么科目呢,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票
在17年做錯了一筆賬10萬,借:管理費用,貸:銀行存款。發(fā)票一直沒有開,原來應該做,借:預付賬款,貸:銀行存款,現(xiàn)在跨年度了,不知道如果調(diào)整?
老師,這月電費,銀行已扣款,發(fā)票沒來,借,預付賬款貸銀行存款這樣記賬可以不發(fā)票到了借管理費用-電費貸預付賬款


千葉涼萍 追問
2022-12-06 09:51
郭老師 解答
2022-12-06 09:53
千葉涼萍 追問
2022-12-06 09:58
郭老師 解答
2022-12-06 10:00