請(qǐng)問(wèn),如果公司員工存在工資薪酬和勞務(wù)報(bào)酬,年度匯 問(wèn)
你好,是按80%計(jì)入全年收入的 答
老師,以前年度的稽查稅款,在電子稅務(wù)局怎么繳納 問(wèn)
稅局要求更正以前年度申報(bào)表嗎 答
您好請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金填工資人數(shù),怎么填法? 問(wèn)
您好,去年的總?cè)藬?shù)/12,取整數(shù)就可以 答
老師 問(wèn)一下 我們是生產(chǎn)企業(yè) 如果做出口 問(wèn)
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師您好!我有一份發(fā)票對(duì)方公司開(kāi)錯(cuò)(沒(méi)有發(fā)生交易 問(wèn)
一開(kāi)始做了費(fèi)用的嗎 答

建筑勞務(wù)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票增值稅稅率是多少(一般納稅人)
答: 增值稅稅率是11%(屬于一般納稅人的勞務(wù)費(fèi)稅率)
勞務(wù)派遣公司,一般納稅人,差額征書(shū), 取得的住宿費(fèi),勞務(wù)費(fèi),交通費(fèi) 增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能抵增值稅銷(xiāo)項(xiàng)嗎
答: 差額征稅還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
勞務(wù)公司是一般納稅人6%的稅率,應(yīng)納增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)納增值稅,還是按差額計(jì)征增值稅?
答: 一般計(jì)稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出


小英 追問(wèn)
2017-07-10 09:23
鄒老師 解答
2017-07-10 09:24
小英 追問(wèn)
2017-07-10 09:25
鄒老師 解答
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