老師,公司是做國(guó)際貨物運(yùn)輸代理的,是免稅行業(yè),有一 問
還是一樣的開那個(gè)稅目,名稱就是空倉(cāng)費(fèi) 答
上個(gè)月的稅務(wù)發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了,已經(jīng)沖紅,這個(gè)月如何 問
你好,你們是受票方,是不是?是人家開給你們的發(fā)票,對(duì)嗎? 答
老師:存量公司是什么類型的公司? 問
是指 五年內(nèi)實(shí)繳這個(gè)的存量公司嗎? 答
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn),次年匯算清繳不計(jì)所得 問
企業(yè)員工年度工資不超12萬(wàn),次年匯算清繳,通常不用補(bǔ)所得稅 答
老師 如果應(yīng)交稅費(fèi) 余額表是借方余額,但是下面 三 問
你好,這樣子的話是填借方 答

我想問一下個(gè)稅多交了580,也已經(jīng)跟稅務(wù)局申請(qǐng)退稅了,還沒到賬。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么做
答: 借應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅貸銀行存款做這個(gè)就可以的,退回來再做相反的。
上月多交了125增值稅,已經(jīng)申請(qǐng)退稅稅務(wù)局未退款,讓本月低稅,這個(gè)月怎樣做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,您是什么納稅人,您多交了 就應(yīng)該是在應(yīng)交增值稅的借方余額,您下月正常結(jié)轉(zhuǎn),然后少交,帳就平了,不需要做特殊的帳務(wù)處理。或者您把您的具體情況說明白一點(diǎn)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問一下,申請(qǐng)退稅,還有收到退稅的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 具體的什么稅?

