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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-12-07 16:39

借:應(yīng)付賬款-暫估60
貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商60

聶向普 追問

2022-12-07 16:43

老師,那庫存商品怎么沖呢

家權(quán)老師 解答

2022-12-07 16:44

暫估的金額正確,不需要沖

聶向普 追問

2022-12-07 16:45

老師,您看我做的分錄對嗎?第一步借;庫存商品100(紅字),貸,應(yīng)付賬款-暫估100(紅字)  ,第二步,借庫存商品60,貸應(yīng)付賬款60

家權(quán)老師 解答

2022-12-07 16:46

關(guān)鍵是你已經(jīng)實際購入了100的商品

聶向普 追問

2022-12-07 16:48

老師,這個發(fā)票對方還沒有給我們開完,剩下的40萬,等下個月再開

家權(quán)老師 解答

2022-12-07 16:50

按我說的分錄做哈

聶向普 追問

2022-12-07 16:54

老師,如果我這個月收到是100萬發(fā)票,,第一步借;庫存商品100(紅字),貸,應(yīng)付賬款-暫估100(紅字) ,第二步,借庫存商品100*0.91,應(yīng)交稅費100*0.09貸應(yīng)付賬款100,對嗎

家權(quán)老師 解答

2022-12-07 16:57

嗯嗯呢,就是那樣的分錄哈。
前邊分錄庫存商品60(紅字),貸,應(yīng)付賬款-暫估60(紅字) 
第二步,借庫存商品60*0.91,應(yīng)交稅費60*0.09 貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商60

聶向普 追問

2022-12-07 16:59

老師,我明白了,您是把2個分錄給合并了,對吧,我是按照2個分錄做的

家權(quán)老師 解答

2022-12-07 17:00

是的,就按我說的做就是了

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相關(guān)問題討論
您好!對的。分錄就是這樣。
2017-11-23 09:55:15
您好。正確的科目處理是第二個。
2022-05-10 09:29:38
借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000應(yīng)付賬款支付了就做付款分錄就是了
2018-01-24 11:52:14
請問老師,上月暫估庫存 借:庫存商品 100 貸:應(yīng)付賬款 --暫估 100 本月沖暫估 借 應(yīng)付賬款---暫估 100 貸 庫存商品 100 和 借 庫存商品 -100(紅字) 貸 應(yīng)付賬款---暫估 -100(紅字)有什么區(qū)別?
2017-11-24 09:25:18
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