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送心意

文老師

職稱中級職稱

2015-01-29 10:47

可是有合同阿上面的付款寫的很清楚的,不該做在建工程啊,那未付的款怎么做阿?

月燕 追問

2015-01-29 10:54

是這樣的12.10日付款8萬,12.28號付款8萬(竣工)還有4千六個月后付這是合同上寫的,發(fā)票每到,文文老師請教教我這個帳應(yīng)該怎么入?

月燕 追問

2015-01-29 11:01

:是這樣的12.10日付款8萬,12.28號付款8萬(竣工)還有4千六個月后付這是合同上寫的,發(fā)票沒到,文文老師請教教我這個帳應(yīng)該怎么入? 
 
6分鐘前

月燕 追問

2015-01-29 11:33

老師說的很詳細非常感謝,就是發(fā)票來了之后還要把之前的暫估入賬的分錄在記一遍是嗎?另外長期待攤費用是每個月平均攤銷嗎?攤銷3年的話這個分錄(借 長期待攤費用---裝修費164000 貸 預(yù)付賬款-----XX單位 160000 應(yīng)付賬款 ---XX單位)是每攤銷時都要在記一遍還是一直放在這個月里不管只填攤銷的分錄和金額???

月燕 追問

2015-01-29 11:46

攤銷的金額是隨便寫還是有標準的呢?

月燕 追問

2015-01-29 11:51

攤銷的時候就只寫攤銷的分錄就可以了是嗎?(借 管理費用---攤銷裝修費 貸 長期待攤費用----裝修費,)

月燕 追問

2015-01-29 12:06

謝謝文文老師,老師說的很詳細

文老師 解答

2015-01-29 10:34

沒有發(fā)票,裝修完成了,可以先暫估入賬借   長期待攤費用---暫估入帳     應(yīng)付賬款----暫估入賬,不以后來了發(fā)票再紅沖了,按實際的做,不應(yīng)該做在建工程。

文老師 解答

2015-01-29 10:57

在建工程一般是自己建固定資產(chǎn)的時候,在沒有達到預(yù)計可使用狀態(tài)之前,用來歸集所發(fā)生的支出的,達到可使用狀態(tài)時再轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。你這根本就不是你的固定資產(chǎn)。

文老師 解答

2015-01-29 11:12

沒有發(fā)票,就只能是暫估入賬,借 長期待攤費用---暫估入賬164000  貸 應(yīng)付賬款-----暫付入賬  164000,付款的  借  預(yù)付賬款----XX單位  160000  貸  銀行存款  80000  銀行存款  80000,以后來發(fā)票了 ,借 借 長期待攤費用---暫估入賬-164000  貸 應(yīng)付賬款-----暫付入賬  -164000,同時 借 長期待攤費用---裝修費164000  貸 預(yù)付賬款-----XX單位  160000  應(yīng)付賬款 ---XX單位

文老師 解答

2015-01-29 11:40

暫估入賬的沖掉,是用負數(shù),攤銷的話你可以按月攤銷,攤銷的時候  借   管理費用---攤銷裝修費  貸 長期待攤費用----裝修費,

文老師 解答

2015-01-29 11:48

你如果按三年攤就平均到每月了

文老師 解答

2015-01-29 12:00

是的

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