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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-12-12 10:32

你好,計算應(yīng)交增值稅=26000—(13000—1300)

執(zhí)行力強(qiáng)的枕頭 追問

2022-12-12 10:34

這么簡單嗎

鄒老師 解答

2022-12-12 10:34

你好,是的,是有什么疑問嗎
這里的   應(yīng)交增值稅=銷項稅額—(進(jìn)項稅額—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

執(zhí)行力強(qiáng)的枕頭 追問

2022-12-12 10:35

他那個稅率是用來干嘛的

鄒老師 解答

2022-12-12 10:36

你好,稅率是用來計算稅額
而這里稅額已經(jīng)告知了,就不需要再計算啊 

執(zhí)行力強(qiáng)的枕頭 追問

2022-12-12 10:38

能告訴我會計分錄嗎

鄒老師 解答

2022-12-12 10:40

你好
銷售
借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
購進(jìn)
借:原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
轉(zhuǎn)出
借:待處理財產(chǎn)損益,借:原材料 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)

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相關(guān)問題討論
你如果直接認(rèn)證抵扣就是進(jìn)項稅額。 如果暫時不抵扣就是貸抵扣稅額
2020-01-28 10:18:02
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好,是的,不需要轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-04-07 15:30:01
借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-08-26 22:14:32
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
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