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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-12-22 11:26

你好  這里的核銷是轉(zhuǎn)出來的 來是抵稅款了  

hala!Madrid!?。? 追問

2022-12-22 11:27

企業(yè)馬上要注銷

玲老師 解答

2022-12-22 11:34

你好 借成本費用,貸進項轉(zhuǎn)出   

hala!Madrid?。。? 追問

2022-12-22 13:29

成本費用這個是個什么科目,可以具體一點嗎?

玲老師 解答

2022-12-22 13:31

比如庫存商品   管理費用等

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相關(guān)問題討論
你好,這個不是收入的
2018-08-29 15:03:42
您好,增值稅有留抵的時候,只需要做到下面這個分錄的第1) 這一步就好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-30 18:07:00
你好,你的銷項和進項未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
借銀行存款,貸應(yīng)交稅費增值稅留抵退稅。
2022-08-03 16:31:22
城建稅的計稅基礎(chǔ)簡單地說就是當月應(yīng)交增值稅。
2019-05-16 14:30:20
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