亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-07-14 19:52

借;待處理財產(chǎn)損益   貸;庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 )

Emma 追問

2017-07-14 19:54

收到發(fā)票不用做什么分錄嗎?進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出我要怎么核算金額,我們耗損只是一部分

鄒老師 解答

2017-07-14 19:56

付款借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
取得發(fā)票  借;庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)  貸;預(yù)付賬款 
轉(zhuǎn)出金額就是初始入賬價值*轉(zhuǎn)出比例

Emma 追問

2017-07-14 20:00

小規(guī)模也是要按照第二筆分錄這樣做嗎? 當(dāng)時2月份收到貨直接做了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款,因為那時發(fā)票還沒有來,現(xiàn)在要紅字沖銷沖做過嗎?但是2-6月每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)成本

鄒老師 解答

2017-07-14 20:19

你好,小規(guī)模就不存在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的說法了 
報損就做     借;待處理財產(chǎn)損益    貸;庫存商品

Emma 追問

2017-07-14 20:22

還要不要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里面

鄒老師 解答

2017-07-14 20:23

你好,報損是計入營業(yè)外支出,而不是管理費(fèi)用的

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...