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喜悅的溪流
于2023-01-03 15:19 發(fā)布 ??1046次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2023-01-03 15:26
你好; 你 在4季度開票金額減去負數(shù)紅沖的金額; 在 對應(yīng)欄次去報
喜悅的溪流 追問
2023-01-03 16:39
老師,請問“對應(yīng)欄次”是第幾欄呢 ?我申報表第10欄次的金額是40萬,您是說把這欄改成30萬嗎 ?
meizi老師 解答
2023-01-03 16:42
你好; 比如你 是 低于45萬; 在10欄次去報即可
2023-01-03 16:44
老師,不是交不交稅的問題,40萬、30萬都不用交增值稅,但如果是40萬,那我的申報表和財務(wù)報表的收入就有差 ,所以我想按實際申報
2023-01-03 16:45
我就想知道這個對應(yīng)欄次是不是第10欄 ?第10欄次的金額可以比發(fā)票系統(tǒng)金額少嗎 ?少了申報不了吧 ?
2023-01-03 16:52
你好 1; 你4季度用40萬 -10萬 =30萬來報稅哈 ;在10欄次去報; 正常是這樣來報的
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一小規(guī)模企業(yè)第四季度零申報,是不是填1,(增值稅納稅申報表--小規(guī)模納稅人適用)2,增值稅納稅申報表--小規(guī)模納稅人適用附列資料)3,增值稅減免稅申報明細表
答: 你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
營改增企業(yè)增值稅納稅申報表是小規(guī)模增值稅表還是一般納稅人增值稅申報表
答: 你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2023-01-03 16:39
meizi老師 解答
2023-01-03 16:42
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喜悅的溪流 追問
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meizi老師 解答
2023-01-03 16:52