
我在申報所得稅時遇到問題 說 彌補以前年度虧損累計額不能超過《企業(yè)所得稅彌補虧損臺賬》中“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”合計值。怎么會出現(xiàn)這樣的提示 要怎么解決
答: 你好,你是在申報季度所得稅嗎?是否17年沒有清算所得稅?
我公司去年虧損50萬,今天第1季度盈利5萬,我現(xiàn)在申報所得稅時,請問一下第8欄彌補以前年度虧損為什么是0不能填寫,那我第1季度就需要交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,說明你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報是不允許彌補以前年度虧損的 是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一七年所得稅申報錯誤,一九年可以更正申報嗎?會影響一八年所得稅申報時候彌補以前年度虧損表嗎
答: 去稅務(wù)局大廳進行更正申報2017年的所得稅 如果對2018年產(chǎn)生影響 一并更正

