
六月份兒準備暫估成本,但是已經(jīng)預(yù)知七月份兒給我們 開票的單位,但是沒有付款,也沒有開票。 那應(yīng)付賬款的明細是暫估還是將要開票單位的名稱?
答: 你好!建議先做暫估。7月再調(diào)
老師,工程行業(yè),票已開,已確認收入,無成本,暫估入庫是借:合同成本-xx項目貸:應(yīng)付賬款-xx單位還是應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(另外在應(yīng)付賬款下面設(shè)置個暫估應(yīng)付款沒有具體單位名稱的二級明細科目呢)
答: 你好?應(yīng)付賬款-xx單位 按這個來掛的;? ? ?意思你不確定這個錢支付給誰嗎 ? 你暫估應(yīng)該是有真實業(yè)務(wù)發(fā)生了 才會暫估; 那么 單位二級科目應(yīng)該是確定的哦??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
6月要暫估成本,但已預(yù)知材料供貨方公司名稱,但是沒付款,也沒付款,這樣,應(yīng)付賬款的明細是 暫估 還是將要開票單位名稱
答: 你好!建議你先計入暫估。


真 追問
2017-07-17 12:01
真 追問
2017-07-17 12:09
宋生老師 解答
2017-07-17 11:47
宋生老師 解答
2017-07-17 11:59
宋生老師 解答
2017-07-17 12:03
宋生老師 解答
2017-07-17 13:39