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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-07-17 11:58

老師,有17萬預(yù)付款,7月份才能給開票,這部分成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),不了還得交所得稅

追問

2017-07-17 12:01

票回來后這樣沖嗎   借   應(yīng)付賬款_暫估  170000 
                                            貸   預(yù)付賬款a公司170000

追問

2017-07-17 12:09

1.我沒有走工程材料  成本票拿來直接記入主營業(yè)務(wù)成本了,這樣可以嗎? 
2.按以上記賬方法是這樣沖紅嗎? 
借  主營業(yè)務(wù)成本  
       貸  應(yīng)付賬款_暫估

宋生老師 解答

2017-07-17 11:47

你好!建議先做暫估。7月再調(diào)

宋生老師 解答

2017-07-17 11:59

你好!你可以暫估成本先,這樣所得稅先少交點

宋生老師 解答

2017-07-17 12:03

你好!庫存商品的暫估也要沖。 
實際上沖的時候,你直接做相同的分錄,只是金額寫負數(shù)就可以了

宋生老師 解答

2017-07-17 13:39

您好1最終是不影響利潤。只是建議還是走一下材料 
我不知道你預(yù)估的成本的時候是怎么做的分錄,所以不確定你紅沖是怎么樣做。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!建議先做暫估。7月再調(diào)
2017-07-17 11:47:33
你好?應(yīng)付賬款-xx單位 按這個來掛的;? ? ?意思你不確定這個錢支付給誰嗎 ? 你暫估應(yīng)該是有真實業(yè)務(wù)發(fā)生了 才會暫估; 那么 單位二級科目應(yīng)該是確定的哦??
2021-04-15 17:11:18
你好,請問你想問的問題具體是?
2021-11-22 19:37:47
你好!建議你先計入暫估。
2017-07-17 11:41:16
你好,不設(shè)置明細賬時間長了會不記得是欠那家供應(yīng)商多少,那個客戶欠企業(yè)多少。
2019-03-30 15:14:58
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