你好,請(qǐng)問(wèn)房產(chǎn)稅的問(wèn)題上,如果我是一間商鋪,在沒(méi)租 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)出租之前,是按照1.2%繳納 答
老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
考試時(shí)遇到這種題目是不是只需要寫借:長(zhǎng)期應(yīng)收款 問(wèn)
考試時(shí)遇到這類長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算的題目,不能只寫單一分錄 答
想問(wèn)下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔颍瑫汗肋^(guò)原材料,當(dāng) 問(wèn)
你好,沖銷之前的分錄,可以是之前相同分錄,金額負(fù)數(shù)。也可以是相反分錄,金額正數(shù)。 紅沖之前的分錄,借:應(yīng)付賬款,貸:原材料 取得的發(fā)票,借:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款? 等科目?? 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答

請(qǐng)問(wèn)剛成立的公司不久,目前出去虧損狀態(tài),然后租了一個(gè)廠房,對(duì)方說(shuō)開普票,含稅33600,開專票5%的稅率,含稅金額是:35343,對(duì)于我們公司來(lái)講,哪個(gè)更劃算呢?是不是開專票會(huì)少交附加稅。謝謝回復(fù)。
答: 您好 專票不含稅成本35343/1.05=33660 跟普通發(fā)票成本一樣 開具專票可以少繳納附加稅
小規(guī)模納稅人,季度只代開了專票,交了增值稅和附加稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,有代開專票的金額,但附加稅系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算是0,附加稅含代開付附加稅的金額嗎?
答: 附加稅的計(jì)稅依據(jù)是本季度要繳增值稅,代開的專票是含在你的計(jì)稅依據(jù)里面
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模納稅人代開的含稅金額3萬(wàn)的專票,怎么算附加稅
答: 學(xué)員你好, 附加稅以實(shí)繳增值稅,消費(fèi)稅為基礎(chǔ)。 增值稅為;3/(1+3%)*0.03 附加稅包含城建稅(7%,5%,1%),教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(1%)。 所以附加稅合計(jì)比例為12%

